河北快三胆拖|河北快三500期走势图
今天是:
當前位置 : 首頁 > 通知公告

九三學社湖北省委員會2019年部門預算公開

發布時間:2019-02-15 16:16:23 瀏覽次數:

目錄

一、九三學社湖北省委員會主要職責及機構設置情況

二、九三學社湖北省委員會2019年部門預算情況

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化

情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

(六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、

專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

三、九三學社湖北省委員會預算績效情況說明

四、九三學社湖北省委員會2019年部門收支預算附表

五、專業名詞解釋

  

一、  九三學社湖北省委員會主要職責及機構設置情況

    九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的參政黨。九三學社湖北省委機關是九三學社湖北省委員會的參謀機構和辦事機構,在貫徹執行省委會的決議、決定和工作意圖中,起著組織協調、指導和推動等重要作用。

    1.部門職責

    ①積極履行參政議政職能,團結科技、教育、醫衛界人士,為振興中華作出貢獻;

    ②充分發揮科技優勢,面向社會開展科技咨詢、社會服務和智力支邊等工作,為“五個”湖北建設服務;

    ③圍繞黨和政府的中心工作,深入開展專題調研,組織制定和落實工作計劃,為履行政治協商、參政議政、民主監督三大職能提供保證;

    ④不斷加強自身建設,建設“思想上堅定、組織上堅強、履職上堅實”的參政黨。

    2.機構設置情況   

    九三學社湖北省委員會屬正廳級單位,下設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、科技部5個職能部門;行政編制22個,工勤編制2個。2019年初,實有在冊人數21人,其中:行政編制人員19人,工勤人員2人。退休人員12人。

二、九三學社湖北省委員會2019年部門預算情況

九三學社湖北省委員會為省本級預算單位,由財政全額撥款,無下屬單位。2019年預算總收入為940.61萬元,其中:財政撥款收入940.61萬元;預算總支出940.61萬元,其中:一般公共服務支出869.09萬元,社會保障和就業支出58.6萬元,醫療衛生支出12.92萬元。

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

1.本單位2019年預算收入940.61萬元,與上年相比增加81.68萬元,增幅9.51%,增加主要原因:一是收到省財政下達的2019年預算績效管理激勵性資金預算;二是按政策規定人員晉職晉級,人員經費支出增加,故預算收入相應增加。

2.本單位2019年預算支出940.61萬元,與上年相比增加81.68萬元,增幅9.51%,增加主要原因:一是按鄂財績發〔2018〕23號規定,在保障預算績效管理工作開展的基礎上,統籌安排使用預算績效管理激勵性資金;二是按政策規定人員晉職晉級,人員經費支出增加,故預算支出相應增加。

3.本單位無政府性基金預算支出。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

2019年機關運行經費預算合計134.36萬元,其中:辦公費6.05萬元,印刷費4.3萬元,郵電費3.72萬元,差旅費10.67萬元,公務用車運行維護費10.66萬元,其他交通費用約26.3萬元,會議費3.24萬元,維修(護)費5萬元,因公出國(境)費4萬元,培訓費1.26萬元,公務接待費3萬元,福利費11.76萬元,工會經費8.65萬元,勞務費18.5萬元,委托業務費10.25萬元,其他商品和服務支出5.05萬元,辦公設備購置1.95萬元。與上年度相比,2019年機關運行經費預算增加5.08萬元,增幅3.93%,增加主要原因:維持機關正常運行所需的適當增加。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

2019年“三公”經費預算合計17.66萬元,其中:因公出國(境)費4萬元,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費10.66萬元(其中:公務用車運行維護費10.66萬元,公務用車購置費0萬元)。與上年相比,2019年“三公”經費預算總額無增減變化。與上年相比,2019年因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費預算均無增減變化。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

根據省人民政府辦公廳印發的《湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準》(鄂政辦發〔2018〕33號),按照“應編盡編,應采盡采”的原則,九三學社湖北省委編制政府采購預算共計57.84萬元,其中,辦公設備購置1.95萬元,辦公用品及低值易耗品(包括復印紙、硒鼓、粉盒等)1.35萬元,車輛租賃服務4萬元,車輛加油服務4萬元,其他印刷服務7.5萬元,會計服務8萬元以及一般會議服務31.04萬元。與上年相比,2019年政府采購預算減少11.03萬元,降幅16.02%,減少主要原因:根據機關實際情況,本年度新增資產配置計劃減少,故政府采購預算相應減少。

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

截止至2018年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。本單位無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。與上年相比,2019年國有資產占用情況無增減變化。

(六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

本單位2019年無省本級專項支出,無一般性轉移支付支出、無專項轉移支付支出。

三、  九三學社湖北省委員會預算績效情況說明

1.部門預算績效開展情況

九三學社湖北省委員會編制部門整體支出績效目標總體資金940.61萬元,其中:基本支出762.61萬元,占比81.08%;項目支出178萬元,占比18.92%。項目支出主要包括“民主黨派活動經費”項目150萬元、“不可預見費”項目28萬元。

整體績效總目標分為長期目標和年度目標。2019年長期目標(截止至2021年):目標1: 圍繞中心,服務大局,切實履行參政議政職能;目標2: 發揮優勢,奉獻社會,積極開展社會服務工作;目標3:加強建設,努力成為思想堅定、履職堅實、組織堅強的參政黨。2019年年度目標:目標1: 凝心聚力,認真完成提案信息工作,參政議政取得優秀成果;目標2: 創新理念,充分利用社內智力資源,社會服務獲得顯著成效;目標3:堅定信念,加強社員干部學習培訓,自身建設取得明顯進步。

2.重點項目預算的績效目標

本單位2019年無重點項目預算。

四、九三學社湖北省委員會2019年部門收支預算附表

?附表:九三學社湖北省委2019年部門預算公開用表

①部門收支預算總表

?②部門收入預算總表

?③部門支出預算總表

④部門財政撥款收支預算總表

⑤部門一般公共預算支出表

⑥部門一般公共預算基本支出表

⑦部門政府性基金預算支出表

⑧部門財政撥款“三公”經費支出表

⑨部門財政專項支出預算表

⑩部門專項轉移支付分市縣表

五、專業名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

3.行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

5.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

9.公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

附表: 九三學社湖北省委2019年部門預算公開用表.xls

上一篇 : 沒有了
河北快三胆拖 欢乐麻将怎么开三人房 网球比分网球比分 即时比分网90 大乐透预测最准十专家 宁夏十一选五 福建11选5任五遗漏 18选7 天易娱乐注册代理 雷速体育直播电子盘 新浪体育重播